|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4767-94-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-06-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de vestuario e implementos de seguridad |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
|
|
Proveniente de Licitación
|
4610-56-CO19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad-Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
|
|
R.U.T. |
69.240.400-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BDO. OHIGGINS 333 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
|
|
R.U.T. |
69.240.400-9 |
|
Dirección de Facturación |
BDO. OHIGGINS 333 |
|
Comuna |
Chile Chico
|
|
Impuesto |
14577,3073 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BDO. OHIGGINS 333 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS |
|
Razón Social |
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
|
|
R.U.T. |
10.516.366-5 |
|
Sucursal |
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111601
| Zapatos de hombre | 1 | Par | Zapatos de seguridad N°40 | |
$ 32.353,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.353
|
$ 32.353
|
53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 1 | Unidad | Overol reforzado Talla L | |
$ 6.723,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.723
|
$ 6.723
|
46181504
| Guantes protectores | 2 | Par | Guantes cabritilla | |
$ 2.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.202
|
$ 4.202
|
31211903
| Equipo para protección | 1 | Unidad | Casco de soldar fotosensible. | |
$ 33.445,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.445
|
$ 33.445
|
|
|
Total Neto
|
$ 76.723
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.577
|
|
$ 91.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.