Orden de Compra. Nº4768-101-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-49-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Estrella
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4768-101-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-49-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4768-49-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.F
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619
Comuna 89
Impuesto 210858,295
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Nuñez González
Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101719
Cinc44UnidadPlanchas de Zinc de 0.35x851x4000m  $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.164 $ 340.164
11111701
Arena silícea1Unidad8m3 de de Arena.  $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
11121603
Troncos80UnidadPlaos de 2x2, bruto pino.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.120
13102010
Polímero de cristal líquido (LCP)1UnidadTarro de 10 Litros de Zika  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
13102026
Poliestireno (PS)168UnidadPlanchas de Poliestireno de 1x0.5,80mm.  $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.544 $ 152.544
22101532
Cargadores de cadenas5UnidadCadenas Electrosoldadas de 20x15cm, 4.5mt, 9.2mm  $ 12.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.705 $ 64.705
30101601
Barras de aleación ferrosa3UnidadBarras de Fierro de 6mm.  $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.914 $ 4.914
30103605
Tablas de madera11UnidadCargas de tapa tabla de 1x5"  $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.070 $ 48.070
30111601
Cemento40UnidadSacos de Cemento  $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.800 $ 140.800
30131601
Ladrillos de cemento700UnidadLadrillos, Fiscal  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31162005
Clavos para tejados5UnidadKilos de Clavos Techo de Zinc  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
39121202
Canalización eléctrica13,5Unidad1.5 ml Canaleta de 15x15x15x15cm.  $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.190 $ 26.190
46191503
Coberturas, masillas y productos de sellado resistentes al fuego13,5Unidad13.5 ml Forro Muro corta Fuego de 50x20x10cm  $ 2.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.285 $ 39.285
56121101
Caballete con asiento14,5Unidad14.5 ml de Caballete de 40cm  $ 1.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.851 $ 19.851
60121902
Fieltro3UnidadRollos de Fieltro 10/40m2  $ 10.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.756 $ 30.756
Total Neto $ 1.109.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.858
TOTAL OC $ 1.320.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.