Orden de Compra. Nº4768-151-SE14 "Mercaderias varias, Depto. Social"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Estrella
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4768-151-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Mercaderias varias, Depto. Social
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4768-60-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.F
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619
Comuna La Estrella
Impuesto 213921
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora BKN
Razón Social CECILIA DEL PILAR FERRERA MOLINA
R.U.T. 7.076.990-5
Sucursal Distribuidora BKN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones100BarraJabon en barraJabón 190 gr LUX $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
50201713
Bolsitas de te100Cajacajas de te bolsitas ( 20 unidades c/u )Te instantáneo de 20 unidades CLUB $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
50221001
Granos de Legumbres100LataLentejasLentejas de 6 mm AGROPRODEX $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.500 $ 86.500
14111704
Papel higiénico200UnidadPapel higienicoPapel higiénico NOBLE $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
42151910
Dispositivos de limpieza dental o accesorios100UnidadPasta dental 130 grs.Pasta dental PEPSODENT 130 gr $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
53131628
Shampoo100UnidadShampoo (litro)Shampoo litro $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.900 $ 83.900
50121538
Pescado estable sin refrigerar100TarroJurel, 425 grs.Jurel natural Santopez 425 gr $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
50131701
Leche o productos de mantequilla100kilogramoLeche en polvo, instantanea enteraLeche 26 % materia grasa COLUM $ 2.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.500 $ 298.500
50221101
Granos de Cereales100kilogramoArroz, grado 2Arroz grado dos grano largo MISOL $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
50221102
Harina de trigo100kilogramoHarina sin polvos de hornear, envasada.Harina Molino Puente Alto $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar100kilogramoAzucar granuladaazúcar blanca granulada MISOL $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800
50171551
Sal de cocina o de mesa100kilogramosal de mesaSal de mesa TRAVERSO $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles100LitroAceite maravilla ( individual )Aceite maravilla TRAVERSO $ 1.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.800 $ 125.800
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerar300PaqueteFideos ( 2 tallarines, y 1 cabello angel )Paquetes de fideos de 400 gr DON PAOLO $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
50171902
Salsa200SachetSalsas de tomate sachetSachets de salsa de tomates de 200 gr EL VERGEL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
50191507
Sopas preparadas estable sin refrigerar100SachetSopas para prepararSopas 73 gr NATUREZZA $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
Total Neto $ 1.125.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.921
TOTAL OC $ 1.339.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.