Orden de Compra. Nº4768-159-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-60-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Estrella
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4768-159-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-60-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4768-60-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.F
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619
Comuna La Estrella
Impuesto 2098366,46
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOMOTORA PANAMERICANA LTDA
Razón Social SOC AUTOMOTORA PANAMERICANA LIMITADA
R.U.T. 77.380.460-5
Sucursal AUTOMOTORA PANAMERICANA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101501
Minibuses1Unidadsegun especificaciones adjuntas  $ 11.044.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.044.034 $ 11.044.034
Total Neto $ 11.044.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.098.366
TOTAL OC $ 13.142.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.