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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4768-160-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-33-L125 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4768-33-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
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R.U.T. |
69.091.400-K |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 619 |
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Comuna |
La Estrella
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Impuesto |
157036,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 619 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-05-2025 |
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Proveedor |
Héctor Nuñez González |
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Razón Social |
HÉCTOR DOMINGO NÚÑEZ GONZÁLEZ
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R.U.T. |
9.500.834-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Héctor Nuñez González |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131618
| Mopas húmedas | 1 | Unidad no definida | Suministro de Materiales de Aseo, Primer semestre 2025 o hasta el agotamiento de los recursos. Requerimiento Mes de Mayo de 2025. | La oferta contempla todos los productos solicitados y en general todo requerimiento contemplado en las especificaciones técnicas y en base a la licitación. |
$ 826.508,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 826.508
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$ 826.508
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Total Neto
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$ 826.508
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 157.037
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$ 983.545
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.