|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4768-181-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Golosinas Navidad 2014. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4768-79-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Estrella
|
|
R.U.T. |
69.091.400-K |
|
Dirección de Facturación |
Diego portales 619 |
|
Comuna |
La Estrella
|
|
Impuesto |
39187,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego portales 619 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SEDRAL E.I.R.L |
|
Razón Social |
COMERCIAL SEDRAL EIRL
|
|
R.U.T. |
76.354.691-8 |
|
Sucursal |
SEDRAL E.I.R.L |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 550 | Unidad | GALLETAS MINI | GALLETAS MINI MARCA COSTA DE 40 G DIFERENTES SABORES. |
$ 105,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 57.750
|
$ 57.750
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 550 | Unidad | JUGOS EN CAJA DE 200 ML | JUGOS EN CAJA DE 200 ML NECTAR SPRIM DE AMBROSOLI ENVASE TETRA PACK CON BOMBILLA. |
$ 150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 82.500
|
$ 82.500
|
50221202
| Cereales en barra | 550 | Unidad | BARRAS DE CEREAL | BARRAS DE CEREAL COSTA BAR DE 20 DIFERENTES SABORES. |
$ 120,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 66.000
|
$ 66.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 206.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.188
|
|
$ 245.438
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.