Orden de Compra. Nº4768-207-SE09 "IMPLEMENTACION DEPORTIVA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Estrella
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4768-207-SE09
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 25-11-2009
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION DEPORTIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.F
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Facturación Diego portales 619
Comuna 89
Impuesto 8379
Dirección de Envío de la Factura Diego portales 619
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor abraca
Razón Social Abraca S.A.
R.U.T. 96.971.200-8
Sucursal abraca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas7Unidad no definidaSILLAS APILABLES SILLAS APILABLES $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100
Total Neto $ 44.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.379
TOTAL OC $ 52.479


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.