Orden de Compra. Nº
4768-211-SE13
"
Insumos, Talleres Omil
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Estrella
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4768-211-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
Insumos, Talleres Omil
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
D.A.F
Razón Social
Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T.
69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 619
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T.
69.091.400-K
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES 619
Comuna
La Estrella
Impuesto
7710,0613
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES 619
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
123148053
Razón Social
RODRIGO WILIBALDO SERRANO NUNEZ
R.U.T.
12.314.805-3
Sucursal
123148053
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
2
Unidad
Pan molde
Pan molde
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.857
50202310
Agua mineral
2
Unidad
Agua mineral, 1 1/2 litro
Agua mineral, 1 1/2 litro
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
30
Unidad
Vasos plasticos
Vasos plasticos
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.770
$ 1.765
52151704
Cucharas domésticas
15
Unidad
Cucharas plasticas
Cucharas plasticas
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
Caja de te
Caja de te
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
50131801
Queso natural
2
Unidad
Queso filadhelfia
Queso filadhelfia
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
50131801
Queso natural
15
Unidad
Laminas de queso
Laminas de queso
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
15
Unidad
Laminas de jamon
Laminas de jamon
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad
Jugos naturales 1 1/2 litro
Jugos naturales 1 1/2 litro
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
2
Unidad
Papas fritas
Papas fritas
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
2
Unidad
Ramitas
Ramitas
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
2
Unidad
Mani
Mani
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
2
Unidad
Bolsa de sufle
Bolsa de sufle
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.025
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
Galletas surtidas
Galletas surtidas
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.311
48101915
Bandejas de servicio
6
Unidad
Bandejas carton
Bandejas carton
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
50202311
Bebidas
2
Unidad
Bebidas 3 litros desechables
Bebidas 3 litros desechables
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.689
50201706
Café
1
Tarro
Cafe
Cafe
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
kilogramo
Azucar
Azucar
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
Total Neto
$ 40.579
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.710
TOTAL OC
$ 48.289
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.