Orden de Compra. Nº4768-260-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-83-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Estrella
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4768-260-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-83-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4768-83-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.F
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619
Comuna La Estrella
Impuesto 5093,14
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Nuñez González
Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas2UnidadTINETAS ROJO COLONIAL  $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.806 $ 26.806
Total Neto $ 26.806
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.093
TOTAL OC $ 31.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.