Orden de Compra. Nº4768-297-SE10 "Ornamentacion Comuna"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Estrella
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4768-297-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Ornamentacion Comuna
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.F
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Facturación Diego portales 619
Comuna La Estrella
Impuesto 39007
Dirección de Envío de la Factura Diego portales 619
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Irma Urrutia Baeza
Razón Social IRMA URRUTIA BAEZA
R.U.T. 4.415.412-9
Sucursal Irma Urrutia Baeza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161701
Gladiolos cortados1Unidad FLORES (LISTADO) $ 205.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.300 $ 205.300
Total Neto $ 205.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.007
TOTAL OC $ 244.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.