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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4768-357-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contratación mano obra Multiuso. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4768-85-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
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R.U.T. |
69.091.400-K |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 619 |
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Comuna |
La Estrella
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Impuesto |
2185000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 619 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA GC |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA GABRIEL CAMPOS RIVAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.973.594-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA GC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111701
| Servicios de contratación de personal | 1 | Unidad | Contratacion mano de Obras, reparacion salon multiuso y cerro la copa, Direccion de Obras Municipales | Contratación mano de Obras, reparación salón multiuso y cerro la copa, Dirección de Obras Municipales se adjunta todo lo solicitado por el mandante además de certificados de titulo prevencionista y residente a cargo y supervisión de los trabajos, no se in |
$ 11.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.500.000
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$ 11.500.000
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Total Neto
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$ 11.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.185.000
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$ 13.685.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.