Orden de Compra. Nº4768-87-SE11 "Traslado Materiales"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Estrella
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4768-87-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2011
Nombre de la Orden de Compra Traslado Materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.F
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619
Comuna La Estrella
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transportescholo
Razón Social RAUL ENRIQUE OSORIO MONRREAL
R.U.T. 11.786.558-4
Sucursal transportescholo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102304
Transportes de material a granel1Unidad Traslado de insumos materilaes Autoconsumo 2010, Programa Puente Chile-Solidario $ 112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
Total Neto $ 112.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 112.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.