Orden de Compra. Nº4769-18-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4769-5-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Estrella
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4769-18-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4769-5-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de neumaticos ambulancia ZA-2876, Consultorio La Estrella
Proveniente de Licitación 4769-5-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Facturación 21 de mayo s/n
Comuna -1
Impuesto 30335,4
Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL GOMAR LIMITADA
R.U.T. 77.130.540-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles4UnidadNeumáticos para camionetas o automóvilesneumaticos 205/70 R15 con alinacion y balanceo incluido $ 39.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.660 $ 159.660
Total Neto $ 159.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.335
TOTAL OC $ 189.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.