Orden de Compra. Nº
4769-23-SE24
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Materiales de construcción
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4769-23-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de construcción
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
R.U.T.
69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra
21 de mayo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
R.U.T.
69.091.400-K
Dirección de Facturación
calle 21 de mayo s/n, comuna La Estrella, sexta región
Comuna
La Estrella
Impuesto
79879,8
Dirección de Envío de la Factura
calle 21 de mayo s/n, comuna La Estrella, sexta región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Héctor Nuñez González
Razón Social
HÉCTOR DOMINGO NÚÑEZ GONZÁLEZ
R.U.T.
9.500.834-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30101617
Barras de madera
9
Unidad no definida
Terciado estructural 1.22 x 2.44 x 1
$ 18.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.115
$ 164.115
86131502
Pintura
1
Galón
Cerestain gl natural
$ 28.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.992
$ 28.992
31161503
Clavo-tornillo
5
Caja
Tornillo volcanita 8x4x 100 unid.
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.850
$ 21.850
31161503
Clavo-tornillo
5
Caja
Tornillo volcanita 8x3x 100 unid.
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.485
$ 18.485
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad
Codo sanitario 110 x 45 grados
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.354
$ 2.354
40142115
Tubería de plástico
3
Unidad
PVC sanitario 110 mm x 6 mts.
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.480
$ 27.480
20111610
Maquinaria de inspección de alcantarillado
1
Unidad
Cámara de inspección rotoplasti
$ 49.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.076
$ 49.076
30102904
Postes de madera
8
Unidad
Pino bruto 2 x 6 x 3.20 mts
$ 4.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.312
$ 37.312
30102904
Postes de madera
12
Unidad
Poste calibrado 5 x 2.4 mts impregn.
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.504
$ 60.504
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
Vinilit 240 cc. secado rápido
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
31191507
Cintas abrasivas
2
Unidad
Lija fierro G 80 D-MAX
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
Total Neto
$ 420.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.880
TOTAL OC
$ 500.300
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.