Orden de Compra. Nº4769-23-SE24 "Materiales de construcción "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4769-23-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Facturación calle 21 de mayo s/n, comuna La Estrella, sexta región
Comuna La Estrella
Impuesto 79879,8
Dirección de Envío de la Factura calle 21 de mayo s/n, comuna La Estrella, sexta región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Nuñez González
Razón Social HÉCTOR DOMINGO NÚÑEZ GONZÁLEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101617
Barras de madera9Unidad no definidaTerciado estructural 1.22 x 2.44 x 1  $ 18.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.115 $ 164.115
86131502
Pintura1GalónCerestain gl natural  $ 28.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.992 $ 28.992
31161503
Clavo-tornillo5CajaTornillo volcanita 8x4x 100 unid.  $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850
31161503
Clavo-tornillo5CajaTornillo volcanita 8x3x 100 unid.  $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.485 $ 18.485
40142115
Tubería de plástico2UnidadCodo sanitario 110 x 45 grados   $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.354 $ 2.354
40142115
Tubería de plástico3UnidadPVC sanitario 110 mm x 6 mts.  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.480
20111610
Maquinaria de inspección de alcantarillado1UnidadCámara de inspección rotoplasti  $ 49.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.076 $ 49.076
30102904
Postes de madera8UnidadPino bruto 2 x 6 x 3.20 mts  $ 4.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.312 $ 37.312
30102904
Postes de madera12UnidadPoste calibrado 5 x 2.4 mts impregn.  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504
40142604
Codos de tubo2UnidadVinilit 240 cc. secado rápido  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
31191507
Cintas abrasivas2UnidadLija fierro G 80 D-MAX  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 420.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.880
TOTAL OC $ 500.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.