Orden de Compra. Nº4770-11822-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4770-11324-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4770-11822-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4770-11324-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4770-11324-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA-MEDICAMENTOS
Razón Social Instituto de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JOSE MANUEL INFANTE 553
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación AVDA. JOSE MANUEL INFANTE 553
Comuna Providencia
Impuesto 2261
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE MANUEL INFANTE 553
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Difem Pharma S.A.
Razón Social DIFEM PHARMA S A
R.U.T. 79.581.120-6
Sucursal Difem Pharma S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Protectores de la pulpa dental7FrascoA2980 FORMALINA 40% 1000 CC. FCOA2980 FORMALINA 40% 1000 CC. FCO $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
Total Neto $ 11.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.261
TOTAL OC $ 14.161


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.