Orden de Compra. Nº4773-50-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4773-30-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4773-50-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4773-30-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Coord. Bibliotecas Públicas Región de Coquimbo
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Infante N° 455-A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación JUAN JOSE LATORRE #782
Comuna La Serena
Impuesto 127395
Dirección de Envío de la Factura JUAN JOSE LATORRE #782
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DOCUMENTACION TRIBUTARIA Y DE PAGO

LAS FACTURAS DEBEN VENIR EN SU COPIA TRIBUTABLE Y CEDIBLE O ENVIAR DE MANERA DIGITAL A JORGE.HENRIQUEZ@BIBLIOTECASPUBLICAS.GOB.CL

- AL MOMENTO DE FACTURAR DEBERÁN ENVIAR SUS DTE (DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO, FACTURA AFECTA O EXENTA) Y SUS CORRESPONDIENTES ARCHIVOS XML A LA SIGUIENTE CASILLA DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM, DENTRO DEL PLAZO DE 48 HORAS DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁ LA FACTURA DE MODO AUTOMÁTICO.

-AL MOMENTO DE GENERAR LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ INCLUIR EN EL CAMPO 801 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL MISMO FORMATO INDICADO EN MERCADOPUBLICO.

MANTENCION A REALIZAR EN JUAN JOSE LATORRE #782, LA SERENApara coordinación de ejecución, comunicar al Sr. Hans Rozas Toro <hans.rozas@bibliotecaspublicas.gob.cl>
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAN CRISTOBAL
Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.151.718-k
Sucursal SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN Y MEJORA DE ÁREAS VERDES BIBLIOTECA REGIONAL GABRIELA MISTRAL Y CASA DE LAS PALMERASServicio a realizar entre el 08 y 12 de noviembre $ 670.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.500 $ 670.500
Total Neto $ 670.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.395
TOTAL OC $ 797.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.