|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4774-14-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-11-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Taller de Teatro |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
PARA REALIZAR TALLER DE DEPORTE Y TIEMPO LIBRE |
|
Proveniente de Licitación
|
4774-1-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela Reina Victoria F-41 |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Mirador 1599 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Pago Cheque al día |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Mirador 1599 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mirador 1599 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
mariajose camus torres
|
|
R.U.T. |
15.424.109-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86131501
| Teatro | 13,5 | Hora/Hombre | Teatro | HORAS SEMANALES, EN HORARIO A DEFINIR TALLER DE TEATRO A REALIZARSE EN ESCUELA F-41 UBICADA EN AV. MIRADOR 1599 FONO 6833120 |
$ 3.343,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.131
|
$ 45.131
|
|
|
Total Neto
|
$ 45.130
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 45.130
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.