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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-1019-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
33,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Akofast Ltda |
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Razón Social |
Comercializadora Akofast Limitada
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R.U.T. |
76.423.079-5 |
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Sucursal |
Akofast Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103 2239-5-LP14
| Tóner | 2 | | (1011847 )TONER HP 53-A UNIDAD 1030847 | (1011847) TONER HP 53-A UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 89,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 178,00
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US$ 178,00
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Total Neto
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US$ 178,00
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Descuento
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US$ 1,60
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 33,52
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 209,92
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.