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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-1024-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FORMULARIOS IMPRESOS STGO. J.R. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4776-86-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
70300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| INSTRUCCIONES DE FACTURACIÓN Y DESPACHO | Favor indicar nuevo giro: ADMINISTRACIÓN IMPORTANTE: ACEPTE O.C. FACTURE Y MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: ADMINISTRACIÓN RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: BULNES 284 SANTIAGO SOL: 16.538 RES. 953 18-03-2011 |
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Proveedor |
Jaime Marmor Abarca |
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Razón Social |
JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
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R.U.T. |
7.554.460-k |
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Sucursal |
Jaime Marmor Abarca |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42281809
| Sobres de almacenamiento de registros de esterilización | 500 | Unidad | SOBRES PARA EXAMEN VASCULAR 25X35 CMS. SEGÚN MUESTRA EN VISITA A TERRENO. | |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.000
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$ 145.000
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42281809
| Sobres de almacenamiento de registros de esterilización | 1000 | Unidad | SOBRES PARA RAYOS 50X43 CMS PAPEL BOND A 4 COLORES. SEGÚN MUESTRA DE VISITA A TERRENO. | |
$ 225,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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Total Neto
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$ 370.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.300
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$ 440.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.