Orden de Compra. Nº4776-1077-SE07 "TOMOS EMPASTADOS CDS STGO."
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-1077-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2007
Nombre de la Orden de Compra TOMOS EMPASTADOS CDS STGO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOL. COT.N°7385 C.C. 910 FACTURAR: CAPREDENA GIRO: SALUD DIRECCION: PASEO BULNES N°284 STGO. MENCIONAR N° DE O/C EN LA FACTURA DEBE ACEPTAR LA O/C ANTES DE FACTURAR CONTACTO: DEBORAH RODRIGUEZ
Proveniente de Licitación 4776-267-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna -1
Impuesto 110019,5
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ISABEL MARGARITA JARA MOLINA
R.U.T. 16.640.540-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento35UnidadEncuadernación con cola fría o pegamentoEmpaste de documentación tamaño oficio, pegado de lomo, costura de poliéster, forros interiores en papel hilado N°9, tapas en cartón piedra N°16, cubierta de papel jaspe, lomo de vinilo nacional con impresión folia dorada $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.050 $ 57.050
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento360UnidadEncuadernación con cola fría o pegamentoEmpaste de documentación tamaño carta, pegado de lomo, costura de poliéster, forros interiores en papel hilado N°9, tapas en cartón piedra N°16, cubierta de papel jaspe, lomo de vinilo nacional con impresión folia dorada $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.000 $ 522.000
Total Neto $ 579.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.020
TOTAL OC $ 689.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.