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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-1202-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-10-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HOJAS INFORME DE EXÁMENES 4776-417-CO06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FACTURAR POR TOTAL O.C., MENCIONANDO NRO. ORDEN DE COMPRA A:
RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: SALUD
RUT: 61.108.000-K
DIRECCIÓN: BULNES 284 SANTIAGO
DESPACHOS PARCIALES SOLO CON GUÍA DE DESPACHO
Solicitud: 3416 |
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Proveniente de Licitación
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4776-417-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
7980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
pamela liliana nuñez correa
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R.U.T. |
10.870.906-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 10 | Resma | Impresión de papelería o formularios comerciales | Hojas de papel Bond 24, impresas con logo tramado al centro, según muestra a un color, en tamaño carta para informes de exámenes. Ver anexo |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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Total Neto
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$ 42.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 7.980
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$ 49.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.