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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-1228-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIDRIO PARA MAMPARA (ID 4776-353-CO07) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SOL.COT.N°8246
C.C 909
FACTURAR: CAPREDENA
GIRO: SALUD
DIRECCION: GENERAL ARRIAGADA N°450 LA FLORIDA
MENCIONAR N° DE O/C EN LA FACTURA
DEBE ACEPTAR LA O/C ANTES DE FACTURAR
CONTACTO: SR. JORGE LAGOS
FONO: 6541780 |
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Proveniente de Licitación
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4776-353-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
8550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARINA BERNARDA RAMIREZ SOTO
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R.U.T. |
13.355.938-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60122401
| Fragmentos de vidrios de colores | 1 | Unidad | Fragmentos de vidrios de colores | Vidrio doble color normal, medida 94,5 x 58,5 cms., para mampara (obligatorio realizar visita a terreno en General Arriagada N°450 La Florida, para confirmar medidas) |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 45.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.550
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$ 53.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.