Orden de Compra. Nº4776-1240-SE18 "LIC. CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS ORTODONCIA DESDE 4776-38-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-1240-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2018
Nombre de la Orden de Compra LIC. CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS ORTODONCIA DESDE 4776-38-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-38-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 44653,8
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORTOTEK LTDA
Razón Social ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA
R.U.T. 79.673.350-0
Sucursal ORTOTEK LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100UnidadCAJAS DE ORTODONCIA 23,5X7X7,5 COLOR NARANJA (39554) CAJAS DE ORTODONCIA 23,5X7X7,5 COLOR NARANJA 39554 $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500
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Bandas de muelas ortodónticas4SobreBANDA SOLDADA INFERIOR DERECHO N°36,5 SOBRE DE 10 UNDS. (39472): BANDA SOLDADA INFERIOR DERECHO N°36,5 SOBRE DE 10 UNDS. 39472 $ 9.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.200 $ 38.200
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Pernos o puntales dentales o suministros relacionados4SobreARCO ACERO SUPERIOR 017X025 SOBRE DE 10 UNDS. (39467) ARCO ACERO SUPERIOR 017X025 SOBRE DE 10 UNDS. 39467 $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520
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Pernos o puntales dentales o suministros relacionados4SobreARCO ACERO INFERIOR 016X0.22 ENVASE DE 10 UNDS. (39459)ARCO ACERO INFERIOR 016X ENVASE DE 10 UNDS. 39459 $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520
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Pernos o puntales dentales o suministros relacionados4SobreARCO ACERO 016X016 INFERIOR SOBRE DE 10 UNDS. (39459)ARCO ACERO 016X016 INFERIOR SOBRE DE 10 UNDS. 39459 $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520
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Pernos o puntales dentales o suministros relacionados4SobreARCO ACERO 019X025 SUPERIOR SOBRE DE 10 UNDS. (39459) ARCO ACERO 019X025 SUPERIOR SOBRE DE 10 UNDS. 39459 $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520
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Pernos o puntales dentales o suministros relacionados4SobreARCO ACERO 016X022 INFERIOR SOBRE DE 10 UNDS. (39459) ARCO ACERO 016X022 INFERIOR SOBRE DE 10 UNDS. 39459 $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520
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Pernos o puntales dentales o suministros relacionados4SobreARCO ACERO 016X022 SUPERIOR SOBRE DE 10 UNDS. (39459) ARCO ACERO 016X022 SUPERIOR SOBRE DE 10 UNDS. 39459 $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520
Total Neto $ 235.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.654
TOTAL OC $ 279.674


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.