Orden de Compra. Nº
4776-1240-SE18
"
LIC. CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS ORTODONCIA DESDE 4776-38-LE18
"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4776-1240-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
LIC. CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS ORTODONCIA DESDE 4776-38-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4776-38-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T.
61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T.
61.108.000-k
Dirección de Facturación
Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
44653,8
Dirección de Envío de la Factura
Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ORTOTEK LTDA
Razón Social
ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA
R.U.T.
79.673.350-0
Sucursal
ORTOTEK LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
100
Unidad
CAJAS DE ORTODONCIA 23,5X7X7,5 COLOR NARANJA (39554)
CAJAS DE ORTODONCIA 23,5X7X7,5 COLOR NARANJA 39554
$ 685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.500
$ 68.500
42152712
Bandas de muelas ortodónticas
4
Sobre
BANDA SOLDADA INFERIOR DERECHO N°36,5 SOBRE DE 10 UNDS. (39472)
: BANDA SOLDADA INFERIOR DERECHO N°36,5 SOBRE DE 10 UNDS. 39472
$ 9.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.200
$ 38.200
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados
4
Sobre
ARCO DOBLE LLAVE SURTIDO DE 10 UNDS. (39467)
ARCO DOBLE LLAVE SURTIDO DE 10 UNDS. 39467
$ 17.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.200
$ 71.200
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados
4
Sobre
ARCO ACERO SUPERIOR 017X025 SOBRE DE 10 UNDS. (39467)
ARCO ACERO SUPERIOR 017X025 SOBRE DE 10 UNDS. 39467
$ 2.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.520
$ 9.520
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados
4
Sobre
ARCO ACERO INFERIOR 016X0.22 ENVASE DE 10 UNDS. (39459)
ARCO ACERO INFERIOR 016X ENVASE DE 10 UNDS. 39459
$ 2.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.520
$ 9.520
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados
4
Sobre
ARCO ACERO 016X016 INFERIOR SOBRE DE 10 UNDS. (39459)
ARCO ACERO 016X016 INFERIOR SOBRE DE 10 UNDS. 39459
$ 2.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.520
$ 9.520
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados
4
Sobre
ARCO ACERO 019X025 SUPERIOR SOBRE DE 10 UNDS. (39459)
ARCO ACERO 019X025 SUPERIOR SOBRE DE 10 UNDS. 39459
$ 2.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.520
$ 9.520
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados
4
Sobre
ARCO ACERO 016X022 INFERIOR SOBRE DE 10 UNDS. (39459)
ARCO ACERO 016X022 INFERIOR SOBRE DE 10 UNDS. 39459
$ 2.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.520
$ 9.520
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados
4
Sobre
ARCO ACERO 016X022 SUPERIOR SOBRE DE 10 UNDS. (39459)
ARCO ACERO 016X022 SUPERIOR SOBRE DE 10 UNDS. 39459
$ 2.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.520
$ 9.520
Total Neto
$ 235.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.654
TOTAL OC
$ 279.674
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.