Orden de Compra. Nº4776-1251-OC07 "INSUMOS MEDICOS CDS (ID 4776-347-CO07)"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-1251-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2007
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS CDS (ID 4776-347-CO07)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOL.COT.N°8276 C.C.901 FACTURA: CAPREDENA GIRO: SALUD DIRECCION: PASEO BULNES N°284 STGO. MENCIONAR N° DE O/C EN LA FACTURA DEBE ACEPTAR LA O/C ANTES DE FACTURAR. CONTACTO: SRA. MARCELA VARGAS
Proveniente de Licitación 4776-347-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna -1
Impuesto 3040
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
APOSITO 25 X 15CMS CON GASA HIDROFILA ESTERIL DOBLE ENVOLTORIO100UnidadAPOSITO 25 X 15CMS CON GASA HIDROFILA ESTERIL DOBLE ENVOLTORIOAPOSITO 25 X 15CMS CON GASA HIDROFILA ESTERIL DOBLE ENVOLTORIO $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
42311506
APOSITO 10 X 10 CMS CON GASA HIDROFILA NO ESTERIL (GRANEL VTA. EN BOLSA X50 UNDS.)100UnidadAPOSITO 10 X 10 CMS CON GASA HIDROFILA NO ESTERIL (GRANEL VTA. EN BOLSA X50 UNDS.)APOSITO 10 X 10 CMS CON GASA HIDROFILA NO ESTERIL $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
42311506
APOSITO 10 X 25 CMS CON GASA HIDROFILA NO ESTERIL (GRANEL VTA. EN BOLSA X50 UNDS.)100UnidadAPOSITO 10 X 25 CMS CON GASA HIDROFILA NO ESTERIL (GRANEL VTA. EN BOLSA X50 UNDS.)APOSITO 25 X 10 CMS CON GASA HIDROFILA NO ESTERIL $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 16.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.040
TOTAL OC $ 19.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.