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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-1266-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA MAMPARA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Facturar a: Capredena
Giro : Salud
Dirección :Av. General Arriagada Nº450
Aceptar la o/c antes de Facturar.
Los despachos parciales solo se recepcionarán con guía de despacho
Solicitud Nº8245
Centro de Costo :09
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Proveniente de Licitación
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4776-348-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
4256 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JORGE ANTONIO VEGUER CADET
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R.U.T. |
12.136.445-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30171501
| porta felpa | 2 | Unidad | porta felpa | TIRAS DE CUBRE FELPA EN MATERIAL DE ALUMINIO, COLOR NATURAL , ANCHO 35MM FORMA O TEXTURA PLANA |
$ 9.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.900
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$ 19.900
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30171501
| felpa | 20 | Metro Lineal | felpa | FELPA CUBRE FELPA DE ANCHO 5MM EL PELO |
$ 125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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Total Neto
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$ 22.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.256
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$ 26.656
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.