|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4776-1283-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TD: Reparación equipo de aire acondicionado pabellón, CSS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
|
|
R.U.T. |
61.108.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
135850 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CARLOS ALBERTO MELCHIORI - Casa Matriz |
|
Razón Social |
CARLOS ALBERTO MELCHIORI
|
|
R.U.T. |
14.629.651-3 |
|
Sucursal |
CARLOS ALBERTO MELCHIORI - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad | Servicio de reparación equipo de aire acondicionado pabellón, para el Centro de Salud Capredena Santiago, garantía por mantención reparativa de seis (06) meses | Suministro e instalación de motor para equipo de pabellón 2, que se encuentra quemado y se remplazó porque este servicio no puede quedar sin funcionamiento |
$ 715.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 715.000
|
$ 715.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 715.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 135.850
|
|
$ 850.850
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.