Orden de Compra. Nº4776-13227-SE08 "Orden de Compra desde 4776-11550-L108"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-13227-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 4776-11550-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-11550-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación PASEO BULNES 284
Comuna Santiago Centro
Impuesto 3762
Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA
Razón Social COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA
R.U.T. 77.440.190-3
Sucursal COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
Traperos36Unidad trapero saco de 50 x 70 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 19.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.762
TOTAL OC $ 23.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.