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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-13710-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-10-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES J.R. 4776-11678-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4776-11678-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
PASEO BULNES 284 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
9595,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASEO BULNES 284 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| INTRUCCIONES DE FACTURACIÓN Y DESPACHO | IMPORTANTE: ACEPTAR O.C. PORTAL ANTES DE FACTURAR. FACTURE Y MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: CENTRO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: BULNES 284 SANTIAGO Solicitud: 10788-10786 |
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Proveedor |
Clan Dent |
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Razón Social |
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA
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R.U.T. |
77.371.920-9 |
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Sucursal |
Clan Dent |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152410
| Materiales de impresión alginatos dentales | 5 | Kit | | SET COMPOSICIÓN DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACA PASTA |
$ 5.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.990
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$ 28.990
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42152428
| Resinas de relleno directo | 1 | Kit | | RESINA FLUIDA COLOR A-3 JERINGA 2 UNIDADES SIMILAR 3M |
$ 5.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.126
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$ 5.126
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42152503
| Suministros de dique dental | 5 | Caja | | GOMA DIQUE 5 X 5 CORTADA VERDE CAJA 52 SINILAR HY.. |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.385
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$ 16.385
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Total Neto
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$ 50.501
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.595
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$ 60.096
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.