Orden de Compra. Nº4776-13717-SE08 "INSUMOS DENTALES STGO. J.R. 4776-11678-L108"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-13717-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2008
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES STGO. J.R. 4776-11678-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-11678-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación PASEO BULNES 284
Comuna Santiago Centro
Impuesto 11996,98
Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INTRUCCIONES DE FACTURACIÓN Y DESPACHOIMPORTANTE: ACEPTAR O.C. PORTAL ANTES DE FACTURAR.
FACTURE Y MENCIONE O.C. A:
RAZON SOCIAL: CAPREDENA -  GIRO: CENTRO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
RUT: 61.108.000-K
DIRECCIÓN: BULNES 284 SANTIAGO
Solicitud: 10788-10786
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lugamed S.A.
Razón Social LUGAMED S A
R.U.T. 96.927.260-1
Sucursal Lugamed S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152201
Hojas dentales12Block LOCETA DE PAPEL PARA PREPARAR SILICONAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
42152429
Materiales elastoméricos para impresión dental6Tubo MATERIAL A BASE DE SILICONA FLUIDO 140ML SIMILAR SPEEDEX. $ 6.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.942 $ 39.942
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental2Frasco ADHESIVO UNIVERSAL PARA CUBETAS 10 ML SIMILAR KUZLER $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
Total Neto $ 63.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.997
TOTAL OC $ 75.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.