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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-1382-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Formularios Continuos para Bodega General 4776-474 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Facturar a:Capredena
Giro:Salud
Dirección:Paseo Bulnes Nº284 Stgo.
Mencione Nº de O/C en factura
Se debera facturar por el total de la O/C, los despachos parciales solo c/guia de despacho
Sol.03633-3605
cc. 005 |
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Proveniente de Licitación
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4776-474-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
47236,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
INDUSTRIA NACIONAL DE ROLLOS PARA TELECOMUNICACIONES ENGATEL SA
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R.U.T. |
84.273.400-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111504
| Form. contínuo 5,5 x 9,5 triplicado-caja x 1000 u. | 30 | Caja | Form. contínuo 5,5 x 9,5 triplicado-caja x 1000 u. | FORMULARIO CONTINUO AUTOCOPIATIVO, MEDIDAS 5,5x9,5x3 (CAJAS DE 1000 UNIDADES) |
$ 5.702,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.060
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$ 171.060
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14111504
| Form.contínuo- "Liq.Sueldo"1color,carta/1-cja.2.000u. | 4 | Caja | Form.contínuo- "Liq.Sueldo"1color,carta/1-cja.2.000u. | FORMULARIO CONTINUO ORIGINAL LIQUIDACION DE SUELDO (solicitar muestras) |
$ 19.388,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.552
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$ 77.552
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Total Neto
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$ 248.612
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 47.236
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$ 295.848
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.