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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-153-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S-ERVICIO DE ESTERILIZACIÓN PERIODO ENERO A AGOSTO , DESDE LICITACIÓN 4776-21-LQ20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4776-21-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7983193,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Insumos y Servicios Medicos SPA |
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Razón Social |
INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS S.P.A.
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R.U.T. |
77.497.400-8 |
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Sucursal |
Insumos y Servicios Medicos SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281508
| Esterilizadores o autoclaves de vapor | 1 | Unidad | SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN PERIODO ENERO 2022 A AGOSTO 2022. DESDE LICITACIÓN 4776-21-LQ20 | SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN PERIODO ENERO 2022 A AGOSTO 2022. DESDE LICITACIÓN 4776-21-LQ20 |
$ 42.016.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.016.807
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$ 42.016.807
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Total Neto
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$ 42.016.807
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.983.193
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$ 50.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.