Orden de Compra. Nº4776-1613-OC07 "Insumos Médicos 4776-451-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-1613-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Insumos Médicos 4776-451-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Facturar a: Capredena Giro : Salud Dirección :Urmeneta 855 Aceptar la O/C antes de 48 Horas Los despachos parciales solo se recepcionarán con guía de despacho Solicitud Nº8800, 8802 y 8803 Centro de Costo :14
Proveniente de Licitación 4776-451-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna -1
Impuesto 6450,88
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LEWEDO IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
R.U.T. 79.800.480-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
AGUA DESTILADA 5 LITROS15BidónAGUA DESTILADA 5 LITROSAGUA DESTILADA BIDON DE 5 LITROS (PARA USO MEDICO) $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.905 $ 7.905
42181501
BAJALENGUA DESECHABLE DE MADERA NO ESTERIL (cx100und.)70CajaBAJALENGUA DESECHABLE DE MADERA NO ESTERIL (cx100und.)BAJALENGUAS 15X2 (CAJAS DE 100 UNIDADES) $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.150 $ 17.150
42311525
PARCHE CURITA CORRIENTE (CX100)1CajaPARCHE CURITA CORRIENTE (CX100)PARCHE CURITA $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797 $ 797
42281804
CONTROL ESTERILIZACION PUPINEL 250 TIRAS6CajaCONTROL ESTERILIZACION PUPINEL 250 TIRASCONTROL DE PUPINEL TIRA (CAJA) $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
Total Neto $ 33.952
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.451
TOTAL OC $ 40.403


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.