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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-1624-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Insumos Dentales 4776-441-CO07 VALPO (nc) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FACTURAR POR TOTAL, MENCIONANDO NRO. ORDEN DE COMPRA A:
RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: SALUD
RUT: 61.108.000-K SOLICITUD VALPARAISO
DIRECCIÓN: AV. BRASIL 1930 - VALPARAISO
DESPACHO: AV.BRASIL 1930 VALPARAISO Solicitud N°8715 y N°08716
ACEPTAR ORDE |
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Proveniente de Licitación
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4776-441-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
2166 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PABLO IGNACIO CALLIS GIRAGOSSIAN
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R.U.T. |
15.716.354-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152420
| CERA AMARILLA VICTORY ( 25 HOJAS), NACIONAL | 4 | Caja | CERA AMARILLA VICTORY ( 25 HOJAS), NACIONAL | Cera amarilla 40 laminas |
$ 2.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.400
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$ 11.400
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Total Neto
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$ 11.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.166
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$ 13.566
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.