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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-1625-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS CRLF 4776-144-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4776-144-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Avda. General Arriagada N° 450, La Florida |
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Comuna |
La Florida
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Impuesto |
53200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. General Arriagada N° 450, La Florida |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| INSTRUCCIONES DE FACTURACIÓN Y DESPACHO | IMPORTANTE: ACEPTAR O.C. FACTURE Y MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: CENTRO DE REHABILITACIÓN RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: AV. GRAL.ARRIAGADA 450 LA FLORIDA RES. 1470 21-04-11 Sol.Nº: 16494 |
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 2000 | Unidad | APOSITO ESTÉRIL 10X10X1 1 ENVOLTORIO
MATERIAL NATURAL, NO SINTÉTICO. ESTERILIZADO | |
$ 67,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.000
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$ 134.000
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 2000 | Unidad | GASA ESTÉRIL 4X45X1 UNIDAD 2 PLIEGUES
MATERIAL NATURAL, NO SINTÉTICO. ESTERILIZADO | |
$ 73,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.000
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$ 146.000
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Total Neto
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$ 280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.200
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$ 333.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.