Orden de Compra. Nº4776-1641-OC07 "INSUMOS MEDICOS STGO 4776-438-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-1641-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2007
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS STGO 4776-438-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FACTURAR A NOMBRE DE CAPREDENA, GIRO SALUD, NO OLVIDE MENCIONAR Nº DE O/C EN SU FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA Nº8770,8772,8773,8775... !!IMPORTANTE ANTES DE FACTURAR USTED DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR SISTEMA!!! RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº4465
Proveniente de Licitación 4776-438-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna -1
Impuesto 78696,1
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PRIMUS INSUMOS MEDICOS S A
R.U.T. 81.338.000-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131612
PAC012 CAMPO ENVOLVER SMS 60X60 CMS. 250 UNID GRANEL250UnidadPAC012 CAMPO ENVOLVER SMS 60X60 CMS. 250 UNID GRANELPAÑOS CLINICOS 60 X 60, NO ESTERIL, SIMILAR SMS DESECHAB $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.100
42192002
PAQ079 SAB.ANGIOGRAF.BRAQUEAL CAP EST 01 UNDS40UnidadPAQ079 SAB.ANGIOGRAF.BRAQUEAL CAP EST 01 UNDSSABANA ANGIOGRAFIA BRAQUIAL ESTERIL 1.30 X 1.50 MTS. CON PERFORACIÓN DE 8 X 10 CMS. $ 1.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800
42131612
PAK016 PAQUETE CABEZA Y CUELLO UNID. EST OE5PaquetePAK016 PAQUETE CABEZA Y CUELLO UNID. EST OECARA CUELLO. INCLUYE: 1 CUBIERTA MESA ARSENALERA, 3 BATAS QUIRURGICAS, 2 TOALLAS DE MANO, 1 CUBRE MESA MAYO, 1 SABANA TURBANTE, 1 SABANA INFERIOR EN U, 1 SABANA GRANDE Y 4 PAÑOS CLINICOS. $ 6.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.890 $ 32.890
42131612
PAK032 PAQUETE ORTOPEDIA MENOR 1 UNID.MIXTO EST.18PaquetePAK032 PAQUETE ORTOPEDIA MENOR 1 UNID.MIXTO EST.EXTREMIDADES SUPERIORES. INCLUYE 1 SABANA IMPERMEABLE, 1 SABANA GRANDE, 1 SABANA PERFORADA, 1 CUBRE MESA MAYO, 1 CUBRE MESA ARSENALERA, 2 BATAS QUIRURGICAS Y 3 COMPRESAS. $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000
42131612
PAK051 PAQUETE OFTALMOLOGICO IV UNID.MIXTO EST.24PaquetePAK051 PAQUETE OFTALMOLOGICO IV UNID.MIXTO EST.OFTALMOLOGICO. INCLUYE: 3 BATAS QUIRURGICAS, 1 SABANA OFTALMOLOGICA CON ORIFICIO Y BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDO, 1 CUBIERTA MESA ARSENALERA, 1 PARCHE PARA OJOS, 2 COMPRESAS Y 1 CUBRE MESA MAYO. $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
Total Neto $ 414.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.696
TOTAL OC $ 492.886


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.