Orden de Compra. Nº
4776-1641-OC07
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INSUMOS MEDICOS STGO 4776-438-CO07
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Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4776-1641-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-11-2007
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS MEDICOS STGO 4776-438-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
FACTURAR A NOMBRE DE CAPREDENA, GIRO SALUD, NO OLVIDE MENCIONAR Nº DE O/C EN SU FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA Nº8770,8772,8773,8775... !!IMPORTANTE ANTES DE FACTURAR USTED DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR SISTEMA!!! RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº4465
Proveniente de Licitación
4776-438-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T.
61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra
PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T.
61.108.000-k
Dirección de Facturación
Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna
-1
Impuesto
78696,1
Dirección de Envío de la Factura
Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
PRIMUS INSUMOS MEDICOS S A
R.U.T.
81.338.000-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131612
PAC012 CAMPO ENVOLVER SMS 60X60 CMS. 250 UNID GRANEL
250
Unidad
PAC012 CAMPO ENVOLVER SMS 60X60 CMS. 250 UNID GRANEL
PAÑOS CLINICOS 60 X 60, NO ESTERIL, SIMILAR SMS DESECHAB
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.100
42192002
PAQ079 SAB.ANGIOGRAF.BRAQUEAL CAP EST 01 UNDS
40
Unidad
PAQ079 SAB.ANGIOGRAF.BRAQUEAL CAP EST 01 UNDS
SABANA ANGIOGRAFIA BRAQUIAL ESTERIL 1.30 X 1.50 MTS. CON PERFORACIÓN DE 8 X 10 CMS.
$ 1.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.800
$ 65.800
42131612
PAK016 PAQUETE CABEZA Y CUELLO UNID. EST OE
5
Paquete
PAK016 PAQUETE CABEZA Y CUELLO UNID. EST OE
CARA CUELLO. INCLUYE: 1 CUBIERTA MESA ARSENALERA, 3 BATAS QUIRURGICAS, 2 TOALLAS DE MANO, 1 CUBRE MESA MAYO, 1 SABANA TURBANTE, 1 SABANA INFERIOR EN U, 1 SABANA GRANDE Y 4 PAÑOS CLINICOS.
$ 6.578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.890
$ 32.890
42131612
PAK032 PAQUETE ORTOPEDIA MENOR 1 UNID.MIXTO EST.
18
Paquete
PAK032 PAQUETE ORTOPEDIA MENOR 1 UNID.MIXTO EST.
EXTREMIDADES SUPERIORES. INCLUYE 1 SABANA IMPERMEABLE, 1 SABANA GRANDE, 1 SABANA PERFORADA, 1 CUBRE MESA MAYO, 1 CUBRE MESA ARSENALERA, 2 BATAS QUIRURGICAS Y 3 COMPRESAS.
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.000
$ 171.000
42131612
PAK051 PAQUETE OFTALMOLOGICO IV UNID.MIXTO EST.
24
Paquete
PAK051 PAQUETE OFTALMOLOGICO IV UNID.MIXTO EST.
OFTALMOLOGICO. INCLUYE: 3 BATAS QUIRURGICAS, 1 SABANA OFTALMOLOGICA CON ORIFICIO Y BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDO, 1 CUBIERTA MESA ARSENALERA, 1 PARCHE PARA OJOS, 2 COMPRESAS Y 1 CUBRE MESA MAYO.
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.400
$ 134.400
Total Neto
$ 414.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.696
TOTAL OC
$ 492.886
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.