|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4776-1648-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-11-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS STGO 4776-438-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FACTURAR A NOMBRE DE CAPREDENA, GIRO SALUD, NO OLVIDE MENCIONAR Nº DE O/C EN SU FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA Nº8770,8772,8773,8775... !!IMPORTANTE ANTES DE FACTURAR USTED DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR SISTEMA!!! RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº4465 |
|
Proveniente de Licitación
|
4776-438-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
|
|
R.U.T. |
61.108.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
6156 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
EDUARDO AWAD MANZUR
|
|
R.U.T. |
5.398.787-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111701
| PAÑUELOS FACIALES DOBLE HOJA, ULTRA SUAVES, MEDIDA 22,5 x 21,6 CMS APROX. marca KLEENEX, CAJA x 100 | 36 | Caja | PAÑUELOS FACIALES DOBLE HOJA, ULTRA SUAVES, MEDIDA 22,5 x 21,6 CMS APROX. marca KLEENEX, CAJA x 100 | PAÑUELOS FACIALES DOBLE HOJA, ULTRA SUAVES, MEDIDA 22,5 x 21,6 CMS. APROX., SIMILAR A FAVORITA |
$ 900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.400
|
$ 32.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 32.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.156
|
|
$ 38.556
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.