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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-1653-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS STGO 4776-438-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FACTURAR A NOMBRE DE CAPREDENA, GIRO SALUD, NO OLVIDE MENCIONAR Nº DE O/C EN SU FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA Nº8770,8772,8773,8775...
!!IMPORTANTE ANTES DE FACTURAR USTED DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR SISTEMA!!! RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº4465 |
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Proveniente de Licitación
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4776-438-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
1708,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
IMPORTACIONES Y SOLUCIONES BRUERA LIMITADA
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R.U.T. |
76.251.730-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142108
| Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar | 6 | Unidad | Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar | COMPRESA FRIO/CALOR REUTILIZABLES SIMILAR 3M |
$ 1.499,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.994
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$ 8.994
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Total Neto
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$ 8.994
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.709
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$ 10.703
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.