Orden de Compra. Nº4776-1789-SE07 "INSUMOS MEDICOS"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-1789-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2007
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOL.COT. N°8728 C.C. 903 FACTURAR: CAPREDENA GIRO: SALUD DIRECCION: AVDA. BRASIL N°1930 VALPARAISO MENCIONAR N° DE O/C EN LA FACTURA DEBE ACEPTAR LA O/C EN LA FACTURA CONTACTO: GERARDO YAÑEZ (32) 2455417
Proveniente de Licitación 4776-481-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna -1
Impuesto 4845
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294802
GERMEKIL, DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO, BIDON x 5 litros. JOHNSONDIVERSEY3UnidadGERMEKIL, DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO, BIDON x 5 litros. JOHNSONDIVERSEYLIMPIADOR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, BIDON DE 5 LITROS, SIMILAR GERMEKIL $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
Total Neto $ 25.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.845
TOTAL OC $ 30.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.