Orden de Compra. Nº4776-185-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4776-92-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-185-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4776-92-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 582
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes 284
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 284
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Prieto
Razón Social TRANSPORTES TOMAS PRIETO MAUREIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
R.U.T. 77.219.215-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Prieto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal1UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE, EXCLUSIVO PARA HOSDOM VALDIVIA REGION DE LOS RIOS. lunes a domingo desde las 08:00Hrs. Hasta las 20:00Hrs para mayor detalle en documento adjunto en el cual indica detalles y requerimiento para valorizar su oferta el cual debe publicar de forma obligatoriaSERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE, EXCLUSIVO PARA HOSDOM VALDIVIA REGION DE LOS RIOS. lunes a domingo desde las 08:00Hrs. Hasta las 20:00Hrs para mayor detalle en documento adjunto en el cual indica detalles y requerimiento pa $ 6.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500.000 $ 6.500.000
Total Neto $ 6.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.