Orden de Compra. Nº4776-1864-CM07 "OC por CM:Articulos de Aseo"
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Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-1864-CM07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Articulos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO:Estab. Médicos de Atención Ambulatoria RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: Avda. Brasil 1930 Valpo. Solicitud:09032 y 9031 Bod.Salud (ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN SISTEMA ANTES DE FACTURAR PARA PROCEDER AL PAGO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 , Santiago Centro, SANTIAGO, Región Metropolitana de Santiago. , Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna -1
Impuesto 18946,23
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rabie S.A.
Razón Social JORGE RABIE Y CIA S A
R.U.T. 81.788.500-4
Sucursal Rabie S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
LIMPIADOR CIF CREMA 375 cc LIMPIADOR CIF CREMA 375 cc30UnidadLIMPIADOR CIF CREMA 375 cc LIMPIADOR CIF CREMA 375 ccCódigo: ;Región : RM $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.670 $ 17.670
12141901
CLORO AYUDIN 1 L CLORO AYUDIN 1 L150UnidadCLORO AYUDIN 1 L CLORO AYUDIN 1 LCódigo: ;Región : RM $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.350 $ 37.350
47131603
ESPONJA BONOBRIL LISA ECONOMICA MULTIUSO 12 UNIDADES ESPONJA BONOBRIL LISA ECONOMICA MULTIUSO 12 UNIDADES3UnidadESPONJA BONOBRIL LISA ECONOMICA MULTIUSO 12 UNIDADES ESPONJA BONOBRIL LISA ECONOMICA MULTIUSO 12 UNIDADESCódigo: ;Región : RM $ 1.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.537 $ 3.537
53102504
GUANTES VIRUTEX GRANDE GAMUZADO GUANTES VIRUTEX GRANDE GAMUZADO30UnidadGUANTES VIRUTEX GRANDE GAMUZADO GUANTES VIRUTEX GRANDE GAMUZADOCódigo: ;Región : RM $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820
12141901
DETERGENTE OMO 480 gr DETERGENTE OMO 480 gr20UnidadDETERGENTE OMO 480 gr DETERGENTE OMO 480 grCódigo: ;Región : RM $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.660 $ 12.660
0
DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360CC. FRESCURA CITRICA DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360CC. FRESCURA CITRICA20UnidadDESODORANTE AROM AMBIENTAL 360CC. FRESCURA CITRICA DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360CC. FRESCURA CITRICACódigo: ;Región : RM $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
Total Neto $ 99.717
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.946
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 118.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.