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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-1882-CM07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO CRLIMACHE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SOL.COT.N°8785
C.C.914
FACTURAR: CAPREDENA
GIRO: CLINICAS PSIQUIATRICAS, CENTROS DE REHABILITACION, CLINICAS DE REPOSO
DIRECCCION: AVDA. URMENETA N°855 LIMACHE
MENCIONAR N° DE O/C EN LA FACTURA
DEBE ACEPTAR LA O/C ANTES DE FACTURAR |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
PASEO BULNES 284 , Santiago Centro, SANTIAGO, Región Metropolitana de Santiago. , Chile |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
8909,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rabie S.A. |
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Razón Social |
JORGE RABIE Y CIA S A
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R.U.T. |
81.788.500-4 |
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Sucursal |
Rabie S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131810
| LIMPIADOR QUIX LAVALOZA RECARGA 5 L LIMPIADOR QUIX LAVALOZA RECARGA 5 L | 10 | Unidad | LIMPIADOR QUIX LAVALOZA RECARGA 5 L LIMPIADOR QUIX LAVALOZA RECARGA 5 L | Código: ;Región : V |
$ 4.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.890
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$ 46.890
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Total Neto
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$ 46.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.909
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 55.799
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.