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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-1908-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES DESDE 4776-153-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4776-153-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
28164,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ORTOTEK LTDA |
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Razón Social |
ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.673.350-0 |
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Sucursal |
ORTOTEK LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152709
| Elásticos ortodónticos | 10 | Bolsa | ELASTICO ENTRAORAL 1/8 6 ONZAS 3MM | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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42152709
| Elásticos ortodónticos | 10 | Bolsa | ELASTICO ENTRAORAL 1/4 6 ONZAS 6MM | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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42152709
| Elásticos ortodónticos | 5 | Bolsa | ELASTICO INTRAORAL 3/16 6 ONZAS 4MM | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.100
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42152706
| Soportes ortodónticos | 10 | Kit | BRACKET 0.22 SUPERIOR E INFERIOR ROTH LIGTH SOBRE DE 20 UNDS. | |
$ 11.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.810
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$ 116.810
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42152703
| Pernos o puntales dentales o suministros relacionados | 3 | Tubo | ALAMBRE DE TARNO 010 PARA LIGADURAS EN ROLLO
LIGADURAS DE KOBA Y ASHI 012 LARGAS EN TUBO DE 100 UNDS. | |
$ 6.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.925
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$ 20.925
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Total Neto
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$ 148.235
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.165
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$ 176.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.