|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4776-2002-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LIc: Suministro de Insumos Médicos Mes de Agosto (i) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4776-36-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
|
|
R.U.T. |
61.108.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
9424 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Tecnika S.A. |
|
Razón Social |
TECNIKA S A
|
|
R.U.T. |
96.625.950-7 |
|
Sucursal |
Tecnika S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42271910
| Sets endotraqueales o de traqueotomía | 400 | Unidad | MACROGOTEO TERUMO L3P CON SALIDA DE AIRE , IS-01A/A-21G | 5110100100 EQUIPO DE MACROGOTEO C TOMA AIRE MARCA VENOTEK 150CMS BOLSA CON 25 UNIDADES PRECIO COTIZADO POR UNIDAD |
$ 124,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.600
|
$ 49.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 49.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.424
|
|
$ 59.024
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.