|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4776-2031-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4776-73-LE19 VALPARAÍSO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4776-73-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
|
|
R.U.T. |
61.108.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
383040 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Electronica EIRL |
|
Razón Social |
AQUILES EDUARDO COFRE ARIAS ELECTRONICA E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.092.939-5 |
|
Sucursal |
Electronica EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49201611
| Máquinas de ejercicios múltiples | 1 | Unidad no definida | PRECIO SERVICIO DE MANTENCION PARA EL CENTRO DE SALUD VALPARAISO
ver anexos con detalle de equipamiento para ofertar por centro | Suministro considera la mantencion preventiva y correctiva, valor indicado no incluye IVA |
$ 2.016.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.016.000
|
$ 2.016.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.016.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 383.040
|
|
$ 2.399.040
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.