Orden de Compra. Nº4776-2048-SE15 "Insumos Medicos DESDE 4776-115-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-2048-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Insumos Medicos DESDE 4776-115-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-115-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 47845,8
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios18PaquetePAQUETE EXTREMIDADES SUPERIORES INCLUYE: 1 SABANA IMPERMEABLE, 1 SABANA PERFORADA, 1 CUBRE MESA MAYO, 1 CUBIERTA MESA ARSENALERA, 2 BATAS QUIRURGICAS Y 3 COMPRESAS (30789)45093TM301 PAQUETE EXTREMIDADES SUPERIORES, CAJA X 8 UNIDADES, MARCA STERITEK, PRECIO OFERTADO ES UNITARIO $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.820 $ 251.820
Total Neto $ 251.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.846
TOTAL OC $ 299.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.