|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4776-2052-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-08-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Insumos Centro Médico Santiago (Licitación 4776-26-LE16) Agosto 2016 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4776-26-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
|
|
R.U.T. |
61.108.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
19950 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Drogueria Hofmann |
|
Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN SAC
|
|
R.U.T. |
92.288.000-k |
|
Sucursal |
Drogueria Hofmann |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42291620
| Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios | 50 | Unidad | TROCAR ESPINAL N° 25 X 4",CABEZAL REDONDO NARANJO, ESPINAL CON CONDUCTOR PUNTA LAPIZ 0.5 X 103 MM EQUIVALENTE B BRAUN | ANEAGU005 AGUJ PTA LAPIZ 25Gx 90 mm 3 12 C INT 405076 MARCA BD CAJAS X 25 |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 105.000
|
$ 105.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 105.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.950
|
|
$ 124.950
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.