Orden de Compra. Nº4776-2114-SE10 "INSUMOS DENTALES CAPREDENA SANTIAGO J.R. 4776-153-L110"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-2114-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES CAPREDENA SANTIAGO J.R. 4776-153-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-153-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 51091
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES DE FACTURACIÓN Y DESPACHOIMPORTANTE: ACEPTE O.C. PORTAL PARA COBRAR FACTURA
FACTURE Y MENCIONE O.C. A:
RAZON SOCIAL: CAPREDENA -  GIRO: CENTRO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
RUT: 61.108.000-K
DIRECCIÓN: BULNES 284 SANTIAGO
RES.1848 30-04-10 SOL:14379-14369
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M-DENT LTDA.
Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA
R.U.T. 85.025.400-1
Sucursal M-DENT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros15BolsaEYECTOR DE SALIVA BOLSA DE 100 UNIDADES  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
42152410
Materiales de impresión alginatos dentales20BolsaALGINATO PARA IMPRESIÓN SIN POLVO RÁPIDO 454 GRS. SIMILAR JELTRATE  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
42152428
Resinas de relleno directo10UnidadCOMPOSITE Z-350 A-3 JERINGA 4 GRAMOS.  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
42152428
Resinas de relleno directo5UnidadCOMPOSITE Z-350 A-2 JERINGA 4 GRAM0S.  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
Total Neto $ 268.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.091
TOTAL OC $ 319.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.