Orden de Compra. Nº4776-2178-SE11 "Insumos Dentales DESDE 4776-181-L111"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-2178-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2011
Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales DESDE 4776-181-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-181-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 10893,84
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental2CajaGODIVA VERDE EN LAPIZ DE 15 BARRAS SIMILAR KERR  $ 6.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.046 $ 13.046
42152454
Protectores de la pulpa dental24FrascoQUITANET 50ML, SIMILAR SEPTODONT.  $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
51142931
Cloruro de etilo2FrascoCLORURO DE ETILIO EN SPRAY.  $ 5.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.530 $ 11.530
Total Neto $ 57.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.894
TOTAL OC $ 68.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.