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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-2181-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Dentales DESDE 4776-181-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4776-181-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
13058,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REUTTER DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
REUTTER S A
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R.U.T. |
81.210.400-4 |
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Sucursal |
REUTTER DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151635
| Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros | 20 | Bolsa | EYECTOR DE SALIVA, BOLSA DE 100 UNIDADES. | |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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42131611
| Gorras de quirófano | 2 | Caja | GORROS DE ENFERMERA, DESECHABLES, CAJA DE 100 UNIDADES. | |
$ 930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.860
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$ 1.860
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42132201
| Cajas o dispensadores de guantes médicos | 1 | Caja | GUANTES QUIRURGICOS N°8 ESTERIL, LATEX DE CAUCHO NATURAL | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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42291607
| Gasas o curetas quirúrgicas | 3 | Rollo | GASA HIDROFILA 36" X 100 YARDAS, ROLLO , SIMILAR CHINA. | |
$ 10.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.500
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$ 31.500
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42311511
| Vendas de gasa | 3 | Rollo | ALGODON PRENSADO EN ROLLO DE 1 KILO. | |
$ 2.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.370
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$ 8.370
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Total Neto
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$ 68.730
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.059
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$ 81.789
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.