|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4776-2187-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-3-lr19 CM Gas licuado de petróleo y gas natural |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
|
|
R.U.T. |
61.108.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Urmeneta N° 855, Limache |
|
Comuna |
Limache
|
|
Impuesto |
55442 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Urmeneta N° 855, Limache |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
|
|
R.U.T. |
96.928.510-k |
|
Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111510 2239-3-lr19
| Gas de petróleo licuefactado | 10 | | (1611852 )GAS LICUADO NORMAL - 45 KG V REGIÓN 1613752 | (1611852) GAS LICUADO NORMAL - 45 KG V REGIÓN; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 29.180,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 291.800
|
$ 291.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 291.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 55.442
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 347.242
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.